Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 17/2026 Nabíjačka na notebook 20,15 s DPH 11/2026 17.02.2026 eMstore, s.r.o. 17.02.2026 18.02.2026
Objednávka 14/2026 Čistiace prostriedky ŠJ s DPH 17.02.2026 Drogeria Nasik Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 18.02.2026
Objednávka 13/2026 Obrusy do školskej jedálne s DPH 17.02.2026 Bortex s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 18.02.2026
Objednávka 12/2026 Inventár do kuchyne 612,46 s DPH 17.02.2026 Gastrolux s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 18.02.2026
Objednávka 11/2026 Nabíjačka na notebook 15,13 s DPH 16.02.2026 klavesnica.sk Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 16.02.2026
Objednávka 10/2026 Čistiace potreby s DPH 16.02.2026 Drogeria Nasik Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 16.02.2026
Faktúra 16/2026 Elektrika - vyúčtovanie 012026 1 208,84 s DPH ZSKPVT-39/2025 11.02.2026 Energetika Slovensko, a.s. 18.02.2026
Faktúra 15/2026 Telekomunikačné služby 60,22 s DPH 1006313802 10.02.2026 Slovak Telekom a.s. 11.02.2026 11.02.2026
Objednávka 9/2026 Notebook, zatvárač dverí, batéria 929,32 s DPH 06.02.2026 ALZA.sk Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 11.02.2026
Faktúra 14/2026 Notebook, zatvárač dverí, batéria 929,32 s DPH 9/2026 06.02.2026 ALZA.sk 10.02.2026 11.02.2026
Objednávka 8/2026 OOPP (ŠJ) 300,00 s DPH 04.02.2026 Bortex s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 04.02.2026
Faktúra 13/2026 Telekomunikačné služby 65,52 s DPH 1006313801 04.02.2026 Slovak Telekom a.s. 11.02.2026 11.02.2026
Faktúra 122026 Oprava RS SC, kontrola technológie, nadstavenie 150,00 s DPH 7/2026 03.02.2026 Bc. Juraj Baluch 04.02.2026 04.02.2026
Faktúra 11/2026 Plyn 022026 2 327,30 s DPH ZSKPVT-40/2025 03.02.2026 Energetika Slovensko, a.s. 04.02.2026 04.02.2026
Objednávka 7/2026 Oprava RS SC, kontrola technológie, nadstavenie s DPH 29.01.2026 Bc. Juraj Baluch Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 30.01.2026
Faktúra 102026 Menič s USB výstupom 9,30 s DPH 6/2026 21.01.2026 Techfun.sk 23.01.2026 30.01.2026
Objednávka 6/2026 Menič s USB výstupom 9,30 s DPH 20.01.2026 Techfun.sk Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 30.01.2026
Faktúra 9/2026 OOPP 99,70 s DPH 2/2026 16.01.2026 Bortex s.r.o. 26.01.2026 30.01.2026
Faktúra 8/2026 Archívne krabice 151,20 s DPH 5/2026 16.01.2026 EMBA Trade, s.r.o. 15.01.2026 30.01.2026
Faktúra 7/2026 Hygienické potreby 795,12 s DPH 3/2026 16.01.2026 DAMITO s.r.o. 23.01.2026 30.01.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4784