Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 260021 Nákup potravín 493,90 s DPH 15.04.2026 T-613,s.r.o. 16.04.2026
Faktúra 52/2026 Telekomunikačné služby 51,97 s DPH 1006313802 13.04.2026 Slovak Telekom a.s. 13.04.2026 13.04.2026
Faktúra 260020 Nákup zeleniny a ovocia 334,69 s DPH 13.04.2026 Štefan Rema REMA 16.04.2026
Faktúra 51/2026 Zber a odvoz odpadu 38,13 s DPH ZSKPVT-46/2025-2 09.04.2026 Espik Group s.r.o. 10.04.2026 13.04.2026
Objednávka 29/2026 Tonery 222,79 s DPH 08.04.2026 Toner partner Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 13.04.2026
Faktúra 47/2026 mVL 9,88 s DPH 13409 08.04.2026 Seyfor Slovensko, a.s. 10.04.2026 13.04.2026
Faktúra 49/2026 Elektrika 032026 998,15 s DPH ZSKPVT-39/2025 08.04.2026 Energetika Slovensko, a.s. 10.04.2026 13.04.2026
Faktúra 50/2026 PVC podlahovina 208,90 s DPH 28/2026 08.04.2026 Breno s.r.o. 30.03.2026 13.04.2026
Faktúra 48/2026 Telekomunikačné služby 57,27 s DPH 1006313801 08.04.2026 Slovak Telekom a.s. 10.04.2026 13.04.2026
Faktúra 260019 Nákup potravín 24,02 s DPH 07.04.2026 COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo 16.04.2026
Faktúra 45/2026 Výkon zodpovednej osoby 042026 43,05 s DPH ZSKPVT-30/2019 01.04.2026 Osobny udaj.sk 01.04.2026 01.04.2026
Faktúra 46/2026 Plyn 042026 2 327,30 s DPH ZSKPVT-39/2025 01.04.2026 Energetika Slovensko, a.s. 10.04.2026 13.04.2026
Faktúra 260018 Nákup mäsa 1 779,62 s DPH 31.03.2026 Miroslav Vrban TEMPO 16.04.2026
Objednávka 282026 Podlahovina 208,90 s DPH 30.03.2026 Gopay Czech Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 13.04.2026
Faktúra 260015 Nákup zeleniny a ovocia 221,62 s DPH 30.03.2026 Štefan Rema REMA 16.04.2026
Faktúra 260016 Nákup potravín 502,00 s DPH 30.03.2026 T-613,s.r.o. 16.04.2026
Faktúra 43/2026 Tonery 85,75 s DPH 27/2026 27.03.2026 Comert s.r.o. 30.03.2026 30.03.2026
Faktúra 44/2026 Voda 202,59 s DPH 308201640 27.03.2026 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 31.03.2026 31.03.2026
Objednávka 27/2026 Tonery 85,75 s DPH 26.03.2026 lacnetonery.sk Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 30.03.2026
Faktúra 260017 Nákup potravín 1 488,01 s DPH 25.03.2026 QUALITED s.r.o. 16.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4856