|
|
Faktúra |
126/2026
|
Telekomunikačné služby
|
52,45 |
s DPH |
|
1006313802
|
11.09.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
Mop
|
240,58 |
s DPH |
60/2026
|
|
09.09.2026 |
|
Kamody s.r.o. |
|
|
|
08.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
Kontrola a čistenie komínov
|
85,00 |
s DPH |
56/2026
|
|
09.09.2026 |
|
Peter Čuga - kominár |
|
|
|
09.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
602026
|
Mop
|
240,58 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
stavbaEU.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260041
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
257,03 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
61/2026
|
Revízia telocvične a telocvičňového náradia
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
ReTeNa |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
Elektrika 082026
|
508,88 |
s DPH |
|
ZSKPT-39/2025
|
07.09.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
Čistiace prostriedky (ŠJ)
|
198,39 |
s DPH |
58/2026
|
|
07.09.2026 |
|
Lamitec, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
Čistiace prostriedky (ŠJ)
|
4,50 |
s DPH |
58/2026
|
|
07.09.2026 |
|
Lamitec, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
Telekomunikačné služby
|
57,27 |
s DPH |
|
1006313801
|
07.09.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
Školenie prvej pomoci
|
500,00 |
s DPH |
55/2026
|
|
07.09.2026 |
|
SČK |
|
|
|
07.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
Optik klasik
|
0,10 |
s DPH |
|
ZSKPT-38/2021
|
07.09.2026 |
|
Kinet s.r.o. |
|
|
|
07.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
Práčka
|
482,09 |
s DPH |
59/2026
|
|
07.09.2026 |
|
Alza.sk |
|
|
|
07.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
59/2026
|
Práčka
|
482,09 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
Alza.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
Plyn 092026
|
2 327,30 |
s DPH |
|
ZSKPVT-40/2026
|
02.09.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
03.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
02.09.2026 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260039
|
Nákup potravín
|
782,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
01.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260040
|
Nákup mäsa
|
97,59 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
01.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
Učebnice
|
53,55 |
s DPH |
44/2026
|
|
25.08.2026 |
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
55/2026
|
Školenie prvej pomoci
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
|
SČK |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2026 |