|
|
Objednávka |
01ŠJ
|
Objednávka na materiálno-spotrebné normy pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
Tlačiareň IRIS,s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0442021
|
Čistiace potreby, kancelárske potreby
|
240,62 |
s DPH |
17/2021
|
|
22.03.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0312021
|
Tonery
|
104,98 |
s DPH |
12/2021
|
|
03.03.2021 |
|
Comert s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0322021
|
Difuzér
|
449,00 |
s DPH |
14/2021
|
|
04.03.2021 |
|
PD CESTY, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
Difuzér
|
449,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
PD CESTY, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
152021
|
Slúchadlá
|
13,49 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
Planeo elektro |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0352021
|
Slúchadlá
|
13,49 |
s DPH |
152021
|
|
08.03.2021 |
|
Planeo elektro |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
07.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0362021
|
Kontrola a čistenie komínov
|
75,00 |
s DPH |
13/2021
|
|
08.03.2021 |
|
Peter Čuga |
|
|
|
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
03882021
|
Tlačivá
|
71,93 |
s DPH |
10/2021
|
|
12.03.2021 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0422021
|
Poštové poukazy
|
43,32 |
s DPH |
162021
|
|
12.03.2021 |
|
Július Košik OFSETKA |
|
|
|
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
162021
|
Poštové poukazy
|
43,32 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
Július Košik OFSETKA |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
172021
|
Čistiace potreby, kancelárske potreby
|
328,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0432021
|
Hygienické potreby
|
4,13 |
s DPH |
11/2021
|
|
19.03.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
012021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0272021
|
Kancelárske potreby, čistiace potreby
|
181,70 |
s DPH |
112021
|
|
26.02.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
022021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210007
|
Nákup potravín
|
804,29 |
s DPH |
022021SJ
|
|
24.03.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
09.04.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
182021
|
Servis kopírky, tonery
|
590,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
Atrio plus s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
192021
|
Kancelárske potreby
|
202,73 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0452021
|
Čistiace potreby
|
14,64 |
s DPH |
17/2021
|
|
26.03.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
29.03.2021 |